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2023年门店财务工作总结 门店财务岗位职责(8篇)

时间:2023-08-23 13:20:28 作者:李Y

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结,总结某一方面的成绩、经验。什么样的总结才是有效的呢?以下是小编精心整理的总结范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

门店财务工作总结 门店财务岗位职责篇一

1、财经类相关专业,大学本科以上学历;

2、3—4年全面账务处理经验,具备良好的业务素质及职业技能;

3、工作态度积极,良好的沟通协调能力;

4、熟练使用办公及主流财务软件(金蝶、用友、sap等)。

2、负责费用报销单的审核;

3、负责往来账款的对账工作;

4、负责编制应收应付账款明细表及账龄分析表;

6、负责连锁门店提成审核;

1、学历要求大专及以上会计类专业;

2、男女不限,年龄要求22岁以上

3、有会计从业资格证书;

4、至少2年以上会计专职工作经验;

门店财务工作总结 门店财务岗位职责篇二

2、按期完成了第一季度的财务分析,完善了一些财务报表的编制;

3、在各分子公司的积极配合下,顺利完成了第一季度利润上缴工作;

4、与税务机关积极沟通,按时完成了x年企业所得税汇算申报工作;

5、按月上报省市公司各种财务报表;

6、认真做好货币资金的管理,确保了集团公司资金安全。

9、认真配合各分子公司要回市公司应收账款的回收工作;

10、及时完成了领导交给的其他工作任务。

以上工作的顺利完成与领导的关怀、各分子公司、各部室的大力支持以及财务部全体人员的共同努力是分不开的,为下一季度的工作开展奠定了良好的基础,所以财务部的考核成绩应为101分。

请领导审核!

门店财务工作总结 门店财务岗位职责篇三

1、对终端零售有核算经验

2、对pos对账有经验岗位要求

3、对零售库存管理有经验

4、对商场核算有经验

5、负责核算联营店铺分成等各项费用

1、有服饰行业相关工作经验

2、有会计处理相关经验

3、熟悉百胜系统的操作

门店财务工作总结 门店财务岗位职责篇四

4、负责门店的发票管理:分票、开票、补登、整理等;

5、门店安全检查:每日对钱对账,登记资金日报表,保证账实相符,做好进行主机日盘点工作,并调好交接表及主机盘点表,报警设备正常运行及储备等工作。

2、有一定的财务助理、会计文员、收银主管、商务或库管等工作经验;

2、负责公司国地税涉税税务事项办理及每月税务申报;

3、负责与门店定期对账,及时反馈门店货款收取中存在异常问题;

4、负责监督公司资产及存货安全完整,定期组织资产盘点核查;

5、定期组织公司经营分析会议;

6、严格执行总部财务制度规范、负责财务档案资料归集管理;

门店财务工作总结 门店财务岗位职责篇五

转眼,送走了x年,迎来了x年,过去的'一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就x年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。

依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产来源、去向和管理情况,并登记资产的完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇总分类。

为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作,为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的盈亏,为医院完成年度计划提供依据。

1、圆满完成20xx年度财务决算工作,实施报表年报的审计

2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作

4、根据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料

5、按时并准确填报各类对外统计月报表

6、积极办理其他各项涉税事务

7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

8、进一步加强了会计基础工作的建设力

针对当前的经济环境,积极推动医院内控管理工作,加强内部审计工作。20xx年工作重点是:积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

门店财务工作总结 门店财务岗位职责篇六

一、店长必须严格执行例会制、预约制,如执行不到位,发现一次交宝贝金50元。

二、店长每天14点前必须核对完前一天的系统单据,做收银复核后,每天16点前将前一天的营业额存入店用指定帐号。店长如未存营业款,每次交宝贝金100元,3次以上店长降级或辞退。

三、店长(指定人员)必须将顾客到店所购买的产品即时录入门店管理系统,并请顾客在打印的小票上签名确认;如没有即时录入并请顾客在打印的小票上签名确认的,交宝贝金50元/次,会员应凭密码消费。

四、门店员上班时间按公司要求统一着装,不穿工装的立即整改并交宝贝金10元/次,每人两件工衣,工衣价格参照公司统一价格执行,公司统一配置,从工资中扣除费用。

五、店长必须每天(店长休假期间需指定人员)查看录入到门店管理系统的数据是准确无误的,保证每天的钱帐相符、不漏单、不错单,并于每天14:00将前一天的营业数据在门店管理系统中进行审核,审核无误后在前台管理中作收银复核,店长不审前日数据每次交宝贝金50元,如发现错单/漏单(报表金额与实际收款金额有差异)的按实际发生金额的3倍交宝贝金。错单/漏单金额超过500元以上,或错单/漏单金额低于500元但累计超过三次(含)的,除交宝贝金外公司保留对店长辞退的权力。

六、店长必须每月1日前组织员工进行月度实地盘点,店长必须对产品库存做到帐与实物相符(即与系统内库存盘点表一致),如出现产品或物料盘盈/盘亏的,按零售价60%计算由店长承担100%。门店库存实地复核应由公司财务人员负责,公司财务人员应在复核后签名确认《库存盘点表》。

七、门店必需做好库存管理,做到即时出库,即时在系统中出单,店管部门可随时下店抽盘库存,以即时库存表为准,如盘点数据与即时库存表不相符,是因出入库未及时入系统导致的,店长交宝贝金20元/次;如出现产品或物料盘盈/盘亏的,按进货价计算由店长承担100%,店长必须保证每天的出库产品及时在系统中做单。总部财务部及相关部门有权不定时进行巡店工作,店长、店员须给予配合,如不予配合交宝贝金100元。

八、每月需提交的报表

店长在每月5日前将上月门店费用使用情况制作《费用支出明细表》(附开支单据)及《上月店员奖罚单》交回公司门店营运部门,公司营运部审批完后交公司财务部审批后报销,同时门店店长整理:门店《收银小票》、《库存盘点表》原件、《调拨单》、《发货单》原件(需店长签名)、上月《工资表签收凭证》、《刷卡存单》、《银行存款单》,以上单据(《收银小票》、《库存盘点表》)与系统核对完毕后在8号交回总部财务部。相关报表及凭证各门店保管时限为1个月,店长每月5日前交财务部保管。

门店财务工作总结 门店财务岗位职责篇七

每月写一次工作总结,回顾上一周的不足和缺点,规划下个月的目标,有助于我们顺利的开展工作,尤其是财务工作更需要月度总结,那么财务月度工作总结如何写呢?小编给大家推荐一篇财务月度工作总结范文。

在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销售万元,与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的开端。

在内部管理上,公司的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部人员紧密配合,积极有效的回收资金,为订单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做好个人工作计划,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。

人、责任到岗。大家的干劲有了,公司的效益才会增长,正所谓有了大家才有小家,最终员工有了利益,这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议,如有不足之处,恳请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来,做好下半年工作计划同时切实做好后勤保障的工作,为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益付出应尽的一点微薄之力。

门店财务工作总结 门店财务岗位职责篇八

20xx年上半年,财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xx集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

在经过两个月的xx年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20__年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设臵,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。

如设臵“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。xx集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。

目前新中大软件已正式与矿部相链接,并运行良好。

财务部每一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针对每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核,对于超支部分坚决不予核销。

上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而xx集团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,并针对工商银行借款利率上浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向xx集团总部结算中心临时借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量,财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会,解决上周工作中出现的问题,布臵下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流。

为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的xx年至xx年的财务自查活动,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

配合xx集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理,统一调配。根据xx集团总部结算中心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、xx集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与xx集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有。

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