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固定资产盘亏整改报告(实用5篇)

时间:2023-10-08 13:30:58 作者:FS文字使者 固定资产盘亏整改报告(实用5篇)

在当下社会,接触并使用报告的人越来越多,不同的报告内容同样也是不同的。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢?下面是小编为大家整理的报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

固定资产盘亏整改报告篇一

根据国务院办公厅、市政府办公厅和市发改委关于清理固定资产投资项目的相关文件(国办发[20xx]38号、渝办发[20xx]142号、渝发改投[20xx]453号)和全市清理固定资产投资项目电视电话会议精神,我县对所有清理范围内的在建、拟建项目进行了全面的清理和审核。现将清理工作状况报告如下:

一、高度重视,精心组织,确保清理工作落到实处

5月13日全市电视电话会议以后,我县庚即成立了以县长任组长,常务副县长任副组长,县府办、计经委、建委、国土房管局等相关部门负责人为成员的固定资产投资项目清理领导小组,负责指导和协调全县固定资产投资项目清理工作,并下设办公室于计经委,具体办理日常工作。

5月19日市里具体工作部署会议以后,我县于20日召开了有统计、建委、国土房管、审计、环保、工商、质监等相关部门和街镇乡参加的工作布置会,从确保国民经济持续健康运行的高度认识此项工作的极端重要性,明确了各自的职责和任务。将资料收集、电脑录入、检查核对、报告制作等工作明确到人,要求确保不虚报、不漏报,不走过场,按时完成清理工作。

二、求真务实,一丝不苟,切实完成清理工作各项任务

经过全面清理,我县在建、拟建项目78个,总投资14.71亿元。其中:其他采矿业1个,总投资0.2亿元;化学纤维制造业1个,总投资0.01亿元;非金属矿物业1个,总投资0.08亿元;金属制品业1个,总投资0.01亿元;交通运输设备制造业3个,总投资0.05亿元;工艺品及其他制造业1个,总投资0.03亿元;电力、热力的生产和供应业2个,总投资0.07亿元;燃气生产和供应业1个,总投资0.06亿元;水的生产和供应业1个,总投资0.02亿元;道路运输业11个,总投资3.64亿元;仓储业1个,总投资0.01亿元;批发业2个,总投资0.15亿元;房地产业32个,总投资6.49亿元;水利管理业1个,总投资1.20亿元;环境管理业1个,总投资0.52亿元;公共设施管理业10个,总投资1.07亿元;广播、电视、电影业1个,总投资0.15亿元;娱乐业2个,总投资0.08亿元;国家机构5个,总投资0.88亿元。

清理范围中20xx年当年开工的项目7个,总投资0.3641亿元。分别是王家坪五金加工项目,总投资0.008亿元,财税苑项目,总投资0.15亿元;长途汽车站改扩建项目,总投资0.06亿元;供电所营业办公楼项目,总投资0.0066亿元;乡村公路建设项目,总投资0.0141亿元;邮亭车站扩建项目,总投资0.025亿元;大邮路龙水段绿化项目,总投资0.1005亿元。这些项目均有完善的相关材料。

属于本次重点清理的项目中总投资1000万元及以上的项目3个,一是县党政办公大楼,总投资0.303亿元。该项目20xx年9月开始修建,主要是针对当时县里办公条件十分简陋、处所分散、群众办事很不方便的状况修建的。在修建方式上采取的以原址开发权的转让换取办公楼的修建,财政没有资金投入。该项目各项手续齐备,已完成工程量的60%以上。二是国土房管局办公楼,总投资0.1732亿元。该项目20xx年6月动工修建,各项手续齐备,目前已基本竣工。三是建委办公楼,总投资0.17亿元。该项目20xx年1月动工修建,各项手续齐备。

清理的其他项目中总投资3000万元及以上的项目10个。其中在建项目8个,总投资5.8177亿元,分别是中国西部金属交易城项目,总投资0.7亿元;石宝路改扩建项目,总投资0.69亿元;润泰花园项目,总投资0.35亿元;垃圾无害化处理项目,总投资0.5247亿元;宏声购物广场项目,总投资0.7亿元;龙水五金旅游城项目,总投资1.3亿元;大足商贸中心项目,总投资0.8亿元;龙玉路改建项目,总投资0.45亿元。拟建项目2个,总投资2.6222亿元,分别是南环二路工程项目,总投资2.3亿元;石刻基础设施项目,总投资0.3222亿元。以上项目手续完善、材料齐全。投资清理限额以下的项目65个,总投资6.27亿元。

三、实事求是,规范清理,做好分类处理和善后工作

在清理中,始终坚持按照上级确定的清理范围和清理标准进行工作,个性是严格对照了市政府办公厅渝办发[20xx]142号文件中的9条标准,做到了实事求是,规范清理。所清理出的78个在建、拟建项目全部贴合相关规定和标准。

固定资产投资项目清理工作,是党中央、国务院加强和改善宏观调控、遏制固定资产投资过快增长的重要举措,也是优化经济结构、推进增长方式转变的迫切要求,对于持续国民经济持续快速协调发展,防止出现大起大落,具有十分重要的好处。透过这次清理,全县各级各部门充分认识到,只有不断优化结构、科学发展,才能实现县城经济的全面发展。为此,下一步我们将继续采取有效措施落实中央宏观调控的各项政策。

一是要贯彻落实科学发展观,按照全面、协调、可持续发展的要求,正确处理好速度和结构、质量、效益的关系,坚决克服盲目攀比、低水平重复建设的现象。用心推进经济增长方式的根本转变,切实把工作着力点转移到提高经济增长的质量和效益上来。

二是要严格按照国家产业政策和行业规划、土地管理、环境保护、银行信贷、项目审批等方面的法律法规和政策办事,切实做到依法行政。

三是要结合“十一”五规划的编制,认真谋划大足未来尤其是今后五年的发展思路,树立科学的发展观念,以观念定思路,以思路定规划,以规划编项目,以项目支撑经济和社会的发展。

特此报告。

固定资产盘亏整改报告篇二

四、运用系统,改进系统。

安全性强、标准化强、技术先进等特点,但该系统运用于银行和医院的财产管理,税务部门的固定资产管理在规定和使用上都与其有差异,一些分类不适合税务系统的财产管理,主要体现在以下三个方面:

固定资产盘亏整改报告篇三

供电局存货清查专项报告

海南电网物质公司物资清理专项报告

信会师报字(20xx)第号

海南电网物质公司:

我们接受海南电网物质公司委托,于20xx年8月1日至20xx年8月31日协助海南电网物质公司有关人员对截止20xx年7月31日的“原材料”和“工程物资”进行清查,以便于海南电网物质公司按照南方电网的要求上新系统时进行初始数据录入及进行账务处理。建立健全内部控制制度、保护资产的安全和完整,按照海南电网公司[20xx]675号《关于开展库存物资清理工作的通知》文件的要求进行物资清查,保证会计资料和清查资料的真实、合法、准确和完整是海南电网物质公司管理当局的责任。我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则》的规定,在海南电网物质公司进行物资清查的基础上,对海南电网物质公司资产清查结果进行专项审计,出具物资清查专项审计报告。在审计过程中,我们按照独立、客观、公正的原则,实施了包括检查支持各项资产的证据、对各项资产进行客观评判等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基矗现将清查核实情况及结果报告如下:

一、物资清查工作范围

本次物资清查以20xx年7月31日为清查基准日,按照海南电网公司《关于开展库存物资清理工作的通知》的要求,结合海南电网物质公司物资管理和账务处理的实际情况,本次物资清理核对工作主要是清理海南电网物质公司的物资,具体包括原材料和工程物资,物资部门的物资明细账和物资清单(验收入库单和出库单),清理期间为期20xx年1月1日至20xx年7月31日。清理前截止20xx年7月31日财务账与物资账差异情况如下表:

二、物资清查的相关依据

1、海南电网公司《关于开展库存物资清理工作的通知》。

2、中国南方电网公司、海南电网公司和海南电网物质公司的相关规章制度。

3、海南电网物质公司财务部提供的20xx年1月1日至7月31日“原材料”和“工程物资”明细账。

4、海南电网物质公司财务部提供的自20xx年1月1日至207月31日的会计记账凭证、原始凭证等。

5、海南电网物质公司物资部提供的20xx年1月1日至年7月31日的物资手工账及电脑账。

6、海南电网物质公司物资部提供的20xx年1月1日至2011年7月31的所有物资验收入库和出库的物资清单。

7、《企业会计准则》及其他相关资料。

三、物资清查方法及实施过程

(一)物资清查人员组织和时间安排海南电网物质公司成立以物资所长、副所长、财务副主任为首物资清查工作小组。具体包括物资所所长:云剑;物资副所长:孙阳山;财务副主任:许红丽;会计:何燕;物资仓库负责人:叶志锋;仓库保管员冯菊容、冯跃坚、潘声波。另外配备了杨媚、李传柏、林玮、李叶伟、孟东、蔡蕊、王小娜、王小妮、黎忠9名工作人员协助数据录入和实物盘点工作。具体分为两组,其中由物资所长、副所长、仓库保管员及三名助理人员组成实物盘点小组,由财务副主任、会计及6名助理人员组账务核对小组。事务所由三名人员参员协助和指导、监督盘点和账务核对工作。

实物盘点时间为20xx年8月4日至20xx年8月20日,财务核对时间为20xx年8月1日至20xx年8月25日,20xx年8月31日出具清查报告初稿,20xx年9月30日前出具正式报告。

(二)实物盘点实施过程和方法

1、20xx年8月1-3日制定盘点计划,将盘点人员分成三个小组,打印盘点表样并进行连续编号,制定并张贴物资卡片,对外单位存放的存货单独挂牌,准备计量工具(主要是磅秤)和吊运机械,整理仓库。

发放区位布z图,告知各组盘点范围和步骤及提醒盘点过程中需注意的事项。

4、发放盘点表单,进行实物盘点工作。

5、对盘点截止日前出、入单据进行处理,对寄存在外的存货发出询证函。

6、盘点结束后进行汇总、分类并倒轧至2011年7月31日,与财务账面进行核对,写出盘点小结。事务所人员全过程监盘,并做好抽盘记录,抽盘金额不少于库存金额的`50%。

(三)账账清查核对实施过程和方法

由于本次物资清理核对工作时间长、工作量大,在进行物资清理核对时,主要是以海南电网物质公司财务“原材料”、“工程物资”明细账、物资部的物资明细账和物资料单为依据逐笔进行核对,找出财务账和物资部的物资账形成物资账面差异的原因,最后结出物资截止20xx年7月31日物资账面结存余额;具体操作方法如下:

1、根据财务部提供的20xx年1月1日至2011年7月31日的“原材料”和“工程物资”明细账,分年度统计财务部“原材料”和“工程物资”的账面入库(借方)和出库(贷方)的发生数,计算出每年度财务账面物资发生金额和余额;并与财务账面实际结存的余额进行核对。

2、海南电网物质公司物资部20xx年1月1日开始使用“海颐”物资系统,同时使用“远光”物资系统对小部分一进一出的物资进行开单,这小部分物资不影响库存物资余额。对20xx年1月1日至20xx年7月31日的“海颐”软件的物资台账,分年度统计物资部物资的账面入库和出库的发生数,计算出每年度物资账面物资发生金额和余额;并与物资账面实际结存的余额进行核对。对20xx年1月1日至20xx年7月31日使用“远光”软件物资系统打印的单据进行重新录入后核对。对于20xx年1月1日至20xx年12月31日根据物资部门保存的单据重新录入,形成出、入库明细清理表。

3、根据海南电网物质公司财务部20xx年1月1日至20xx年7月31日“原材料”和“工程物资”科目明细账和物资部的物资明细账,编制《财务部和物资部物资分年度差异表》,找出财务部与物资部账面物资的差异。

4、根据财务部提供的“原材料”和“工程物资”明细账,分年度、分入库(借方)和出库(贷方)依据会计记账凭证后所附的物资验收入库单和出库单,按单号、开单时间和金额逐笔进行登记;登记完后与财务账面发生数进行核对。

导出每年度物资的入库和出库明细账,并对相同的单号进行汇总。

6、根据物资部提供的20xx年1月1日至20xx年7月31日的所有物资入库单和出库单,分年度、分单号和单号上记录的时间进行登记,编制物资清理明细表。

7、对于20xx年1月1日至20xx年7月31日的物资,首先根据物资清理明细表和物资部的物资明细账,分入库和出库逐笔分别进行核对,找出形成的差异,并编制相关的明细表进行调整;然后,根据调整后的物资明细清单与财务部的物资明细账分入库和出库(不分年度,对于20xx年1月1日至20xx年7月31日的物资视同一个期间)进行核对,找出物资入库、出库的差异,并进行调整,编制《未达物资调整明细表》。

8、对于20xx年1月1日至20xx年12月31日的物资,由于物资部的物资账不齐全,主要根据财务“原材料”和“工程物资”科目明细账及记账凭证后附单据进行核对,同时以出入库明细表为辅助核对方式,重点查对是否存在重复记账、原始料单汇总是否错误、调整账务依据是否充分、是否存在所附料单不全和缺少料单的情况,最后编制《未达物资调整明细表》。

9、根据两个期间(20xx年1月1日至20xx年12月31日和20xx年1月1日至20xx年7月31日)的《未达物资调整明细表》,进行跨期间的核对,找出跨期间的物资差异,并进行调整,编制最终的《未达物资调整明细表》,计算出20xx年7月31日的物资账面结存金额。

(四)账实核对

根据20xx年7月31日调整后的明细表与盘点物资明细表进行核对,计算盘盈或盘亏金额,并分析盘盈、盘亏原因。

四、物资清理的结果

1、物资清理的结果

经过对**供电局财务部和物资部的物资账面数进行清理核对和计算,截止20xx年7月31日,物资账面金额为元;财务账面金额为元,账账相差元;实际库存物资盘点金额为,盘盈(盘亏)元。具体明细详见《未达物资调整明细表》(xx年1月1日至2011年7月31日)。

2、《未达物资调整明细表》中附表说明

情况为:

(1)附表1:反映的是1月1日至2011年7月31日物资部已有物资入库验收单或物资部的账面上已做物资入库,但财务上未发映物资的入库;金额为1,582,480.55元。

(2)附表2:反映的是1月1日至12月31日物资部已有物资入库验收单,但财务上未发映物资的入库;金额为3,927,767.58元。

(3)附表3:反映的是201月1日至2011年3月31财务账面已做物资入库或根据物资验收入库单已做入库,但物资账面上未发映物资的入库;金额为13,670,770.39元。

(4)附表4-1:反映的是年1月1日至2011年7月31日有物资入库或物资验收入库单,但物资账面上未发映物资的入库;金额为1,091,861.39元。

(5)附表4-2:反映的是191月1日至月31日财务账面已做物资入库,但物资账面上未发映物资的入库;金额为9,478,523.02元。

(6)附表5:反映的是有物资出库清单,但财务账面上未发映物资的出库;金额为3,564,210.83元。

(7)附表6:反映的是2007年1月1日至2011年7月31日有物资出库清单,但物资账面上未发映物资的出库;金额为627,880.43元。

(8)附表7:反映的是2007年1月1日至2011年7月31日物资部已有物资出库单或物资部的账面上已做物资出库,但财务上未发映物资的出库;金额为12,497,709.97元。

(9)附表8:反映的是2007年1月1日至2011年7月31日财务账面已做物资出库或根据物资出库单已做入库,但物资账面上未发映物资的出库;金额为34,001,758.28元。

(10)附表9:反映的是物资部的账面物资重复入库,金额为23,972.92元。

(11)附表10:反映的是财务账面物资重复出库,金额为213,649.57元。

(12)附表11:反映的是物资部的账面物资重复出库,金额为14,042.71元。

(13)附表12:反映的是有物资入库清单,财务部直接记入“生产成本”科目,物资部未做物资出库,金额为137,821.40元。

(14)附表13:反映的是年1月1日至年12月31日财务账面上已做物资出库,物资部未做物资出库,金额为14,608,266.43元。

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固定资产盘亏整改报告篇四

市民政局:

根据市财政局《关于开展全市行政事业单位资产清查工作的通知》精神,按照省行政事业单位资产清查实施办法,我馆于3月7日至4月3日进行了资产清查工作,现将资产清查工作状况报告如下:

一、资产清查工作总体现状分析

(一)资产清查工作的基准日

此次清查工作统一以xxx年12月31日为资产清查基准日。

(二)资产清查范围

1、对全馆账务进行了清理。这次我们对xxx银行账户、会计核算科目、库存现金、资金往来等状况进行全面核对和清理,到达账账相符、账证相符、账表相符。

2、对全馆财产进行了清理。这次我们对xxx的各项资产进行全面地清理、核对和查实。按照实物盘点同核实账务相结合的原则,重点对固定资产、资产收益状况进行了清查。

3、建立了固定资产卡片。在清查中我们坚持边清查资产,边建立固定资产卡片,实现了固定资产动态管理。

4、完善了相关制度。对这次资产清查工作中暴露出来的资产及财务管理等方面的问题,我们依据相关政策法规,建立健全了相关制度,巩固清查成果。

(三)资产清查工作实施状况

为加强对资产清查工作的领导,馆成立资产清查工作小组,组

长由副馆长xxx同志担任,成员由xxx、xxx及各办、组负责人组成。馆向各办、组下发了搞好资产清查工作的通知,要求各办、组支持清查工作。参加清查工作的同志,在时间紧、任务重的状况下,加班加点,放弃休息时间,集中精力搞好清查工作,确保资产清查工作顺利完成。

(四)资产清查工作取得成效及存在问题

透过这次资产清查,全面摸清了我馆的基本状况、财务状况以及资产状况。建立了监管系统,为加强我馆资产管理带给信息支持。为进一步加强我馆资产收益管理,规范收入分配秩序奠定了良好的基础。

这次资产清查也发现了我馆在资产管理方面存在的问题,主要表此刻固定资产盘盈盘亏问题比较突出,盘盈原因是评估出现漏评,部分资产未及时入账,盘亏原因是门面房拆除和部分设施设备损坏。

二、资产清查工作结果

这次资产清查出我馆资产损失状况是:馆门面房于xxx年元月依据“双创”要求予以拆除,损失xxx元。馆加油机、复印机、无绳电话、电脑配件等报废损失xxx元。这些资产损失待资产审计确认后申报核销。

三、资产、财务管理中的问题及改善措施

这次资产清查发现的资产及财务管理中的问题是:部分资产由于财务人员工作疏漏,未及时入账。部分帐务未及时处理,造成长期挂账。今后要进一步严格财务管理制度,加强请示报告,经审核批准后及时处理相关财务账目。

汇报人:xxx

20x月x日

固定资产盘亏整改报告篇五

为进一步规范固定资产管理,确保校园资产安全,根据区教育局《关于做好固定资产清查工作的通知》和镇中心校安排,我校组织人员对固定资产进行了清查,现将有关固定资产清查的工作状况报告如下:

一、清查范围:

我校管理和使用的所有固定资产,包括土地房屋、教学仪器、电教设备、图书、车辆、办公事物及家具、文体设备等。

二、清查基准日:7月1日。

三、清查资料:

1、我校资产管理制度的建设和落实状况。

2、固定资产出租、出借状况。

3、帐、物、卡相符状况。

四、清查工作具体实施状况:

我校领导对本次资产清查工作十分重视,为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,校园分管领导任组长,总务主任、校园总管理员、部门管理员和教师代表为成员。并指定总务主任为固定资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项任务进行分解到人。部门管理员打印出《固定资产清查表》,逐一核对,对盘盈、盘亏的固定资产做好记录。第四,清查工作小组对部门管理员的清查数据进行抽查,逐类审核、验收。第五,在对部门管理员清查数据审核验收的基础上,确认资产清查最终结果,并填好《固定资产清查报表》上报。

我校固定资产清查小组从7月初开始,克服炎热酷暑,按照有关要求,逐笔核对每项资产,经过二十多天地努力,最后按时完成资产清查的主体工作。

五、资产清查工作取得的成效及存在的问题。

透过本次资产清查,我校资产管理制度比较完善,各项制度落实到位。至清查基准日,我校没有固定资产出租、出借状况。各类固定资产帐、物、卡相符。

我校的固定资产管理规范有效。(]清查中也发现了一些问题,部分资产标签脱落,部分破损的课桌凳已无法使用,须进行报废处理,部分电子产品由于更新换代属于已经淘汰产品,也需履行正常资产报废手续。这些问题未及时处理,暴露出我校在资产管理工作中存在着一些不细致的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

六、对资产清查发现问题的改善措施

我校将以本次资产清查作为提高校园资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,在分清是管理职责,还是制度漏洞的基础上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用校园的固定资产。整改措施如下:

1、组织各管理员认真学习校园固定资产管理制度,进一步认识对固定资产管理和保护的重要性,引起各管理员对固定资产管理工作的重视。

2、进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其使用率。

3、固定资产的管理严格实行职责制:每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。

4、要求各管理员定期(每个月)对校园的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向校园领导报告,否则应负相关职责。

5、校领导加强监督工作,将不定期对校园的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护校园资产。

6、固定资产要做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人务必立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。

xx中学

20xx年xx月xx日

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